Informes de la oficina de control interno de TMSA - 2017
A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2017
- Informe N° OCI-2017-001: Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe N° OCI-2017-002: Gestión Institucional por Dependencias
- Informe N° OCI-2017-003: Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
- Informe N° OCI-2017-004: Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. – Decreto Distrital 370 de 2014
- Informe N° OCI-2017-005: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Vigencia 2016)
- Informe N° OCI-2017-006: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.
- Informe N° OCI-2017-007: Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (Vigencia 2016)
- Informe OCI-2017-008 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
- Informe N° OCI-2017-009: Cumplimiento Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
- Informe N° OCI-2017-010: Auditoría Interna Proceso Gestión del Talento Humano
- Informe N° OCI-2017-011: Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2017-012 Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo
- Informe de Auditoría Interna OCI-2017-013 Subproceso Gestión Ambiental
- Informe N° OCI-2017-014: Informe Causas Decreto Distrital 370 de 2014
- Informe N° OCI-2017-015: Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2017-016: Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe N° OCI-2017-017: Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo
- Informe N° OCI-2017-018 Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos
- Informe OCI-2017-019 Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI - 2017 - 020 Auditoría Interna Proceso Planeación del SITP
- Informe OCI-2017-021 Pormenorizado del Estado de Control Interno
- Informe OCI-2017-022 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
- Informe OCI-2017-023 Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del PDD
- Informe N° OCI-2017-024 Auditoría Interna al Sistema de Gestión del Riesgo
- Informe N° OCI-2017-025 Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2017-026 Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica y Contractual
- Informe N° OCI-2017-027 Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe N° OCI-2017-028 Auditoría Interna Proceso Gestión Grupos de Interés
- Informe N° OCI-2017-029 Auditoría Interna Proceso Gestión de Servicios Logísticos
- Informe N° OCI-2017-030 Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2017-031 Auditoría Proceso Gestión de TIC´S
- Informe N° OCI-2017-032 Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo
- Informe OCI-2017-033 Pormenorizado del Estado de Control Interno
- Informe N° OCI-2017-034 Arqueo de Caja Menor
- Informe N° OCI-2017-035 Auditoría Interna Supervisión y Control del SITP
- Informe N° OCI-2017-036 - Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo - Normograma
- Informe OCI-2017-037-Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
- Informe OCI-2017-038-Seguimiento Funciones del Comité
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Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 19/08/2019
Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 19/08/2019